Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0001/26
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky pre zamestnancov 1/2026
- Dátum doručenia: 02.01.2026
- Celková hodnota: 4 724,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 78/2025/R
- Dátum zverejnenia: 28.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť