Faktúra č. DF/0026/26
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
- IČO: 00169111
- Adresa: Konštantínova 3, 081 77 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0026/26
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie dodávky zemného plynu za r. 2025, KZ Šváby
- Dátum doručenia: 21.01.2026
- Celková hodnota: 235,66 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 33/2025/R
- Dátum zverejnenia: 02.02.2026
- Poznámka: