Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0058/26
- Popis fakturovaného plnenia: Vystúpenie FS Šarišan
- Dátum doručenia: 06.02.2026
- Celková hodnota: 5 634,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 22325/230126/SK
- Dátum zverejnenia: 11.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť