Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0077/26
- Popis fakturovaného plnenia: Údržba software Lipputicket, 1/2026
- Dátum doručenia: 12.02.2026
- Celková hodnota: 305,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 43/2025/R
- Dátum zverejnenia: 04.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť