Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0084/26
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie spotreby elektriny, 1/2026 Hlavná 41
- Dátum doručenia: 13.02.2026
- Celková hodnota: 43,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 77/2025/R
- Dátum zverejnenia: 13.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť