Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0092/26
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava rekuperácie v budove Čierny orol
- Dátum doručenia: 17.02.2026
- Celková hodnota: 488,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/26
- Dátum zverejnenia: 21.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť