Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0093/26
- Popis fakturovaného plnenia: Grafické spracovanie, výroba samolepiek a prelepenie tabúľ
- Dátum doručenia: 17.02.2026
- Celková hodnota: 104,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 59/26
- Dátum zverejnenia: 04.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť