Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0117/26
- Popis fakturovaného plnenia: Stravné lístky pre zamestnancov 3/2026
- Dátum doručenia: 27.02.2026
- Celková hodnota: 5 103,55 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 78/2025/R
- Dátum zverejnenia: 26.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť