Faktúra č. DF/0118/26

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0118/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery a kancelársky papier
  • Dátum doručenia: 27.02.2026
  • Celková hodnota: 236,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 77/26
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť