Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0122/26
- Popis fakturovaného plnenia: Zemný plyn - preddavky 3/2026, Scala, Solivar, Čierny orol, Caraffka
- Dátum doručenia: 02.03.2026
- Celková hodnota: 3 982,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 60/2025/R
- Dátum zverejnenia: 13.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť