Faktúra č. DF/0137/26

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0137/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie spotreby elektriny, 2/2026 Švábska
  • Dátum doručenia: 06.03.2026
  • Celková hodnota: 70,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 77/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť