Faktúra č. DF/0147/26

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0147/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom kamenných verejných WC počas podujatia "Slávnostná prísaha OS SR"
  • Dátum doručenia: 09.03.2026
  • Celková hodnota: 148,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 73/26
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť