Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0156/26
- Popis fakturovaného plnenia: Údržba software Lipputicket, 2/2026
- Dátum doručenia: 11.03.2026
- Celková hodnota: 341,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 43/2025/R
- Dátum zverejnenia: 26.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť