Faktúra č. DF/0164/26

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0164/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery do tlačiarne OKI ES4132, 2ks
  • Dátum doručenia: 12.03.2026
  • Celková hodnota: 218,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 102/26
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2026
  • Poznámka:
Tlačiť