Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0191/26
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava - čistenie kanalizácie v mužskom WC v budove ČO
- Dátum doručenia: 24.03.2026
- Celková hodnota: 182,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 118/26
- Dátum zverejnenia: 27.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť