Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0202/25
- Popis fakturovaného plnenia: predpokladaný odber elektriny 4/2025 - Exnárova
- Dátum doručenia: 01.04.2025
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100000562
- Identifikácia objednávky: 9600435932
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť