Faktúra č. DF/0203/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0203/25
  • Popis fakturovaného plnenia: odber zemného plynu 4/2025 - Čierny orol, Scala, Caraffka, Solivar
  • Dátum doručenia: 01.04.2025
  • Celková hodnota: 4 329,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100000562
  • Identifikácia objednávky: 6303008548
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť