Faktúra č. DF/0217/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0217/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie a kontrola lineárnych hlásičov EPS
  • Dátum doručenia: 04.04.2025
  • Celková hodnota: 198,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 80/25
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť