Faktúra č. DF/0221/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0221/25
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn, 4/2025 KZ Šváby
  • Dátum doručenia: 04.04.2025
  • Celková hodnota: 516,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: J-SD/2022
  • Dátum zverejnenia: 16.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť