Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0234/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie dodávky vody, 3/2025 KZ Exnárova
- Dátum doručenia: 09.04.2025
- Celková hodnota: 5,84 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť