Faktúra č. DF/0235/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0235/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie, 3/2025 KZ Exnárova
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: -718,43 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 045
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť