Faktúra č. DF/0239/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
  • Názov: PREŠOV REAL, s.r.o.
  • IČO: 31722814
  • Adresa: Slovenská 40, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0239/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie nájmu, energie a služieb 2024, Čierny orol
  • Dátum doručenia: 09.04.2025
  • Celková hodnota: 16,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7103
  • Dátum zverejnenia: 30.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom