Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0243/25
- Popis fakturovaného plnenia: Pram. voda galon
- Dátum doručenia: 10.04.2025
- Celková hodnota: 25,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť