Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0245/25
- Popis fakturovaného plnenia: Údržba software Lipputicket 3/2025
- Dátum doručenia: 10.04.2025
- Celková hodnota: 308,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť