Faktúra č. DF/0249/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: IKARO s.r.o
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0249/25
- Popis fakturovaného plnenia: Servisný zásah, výmena podávacích gumičiek
- Dátum doručenia: 14.04.2025
- Celková hodnota: 89,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107/25
- Dátum zverejnenia: 24.04.2025
- Poznámka: