Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0250/26
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia OOPP a aktualizačná odborná príprava zamestnancov na výškové práce
- Dátum doručenia: 13.04.2026
- Celková hodnota: 343,17 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/26
- Dátum zverejnenia: 07.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť