Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0253/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 3/2025 Švábska
- Dátum doručenia: 14.04.2025
- Celková hodnota: 132,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9600435702
- Identifikácia objednávky: 5100000562
- Dátum zverejnenia: 24.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť