Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0260/25
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce
- Dátum doručenia: 16.04.2025
- Celková hodnota: 49,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/25
- Dátum zverejnenia: 30.04.2025
- Poznámka:
Tlačiť