Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0279/25
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske a hygienické potreby 4/2025
- Dátum doručenia: 29.04.2025
- Celková hodnota: 769,01 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19122024
- Dátum zverejnenia: 09.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť