Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0291/25
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrina - preddavok, 5/2025 Čierny orol
- Dátum doručenia: 05.05.2025
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100000562
- Identifikácia objednávky: 9600435928
- Dátum zverejnenia: 15.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť