Faktúra č. DF/0310/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0310/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Grafické práce 4/2025
  • Dátum doručenia: 07.05.2025
  • Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 94/25
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť