Faktúra č. DF/0313/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0313/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava DFS Šarišanček
  • Dátum doručenia: 09.05.2025
  • Celková hodnota: 196,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 114/25
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť