Faktúra č. DF/0319/26

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0319/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Exnárova 5/A (EIC...2579)
  • Dátum doručenia: 07.05.2026
  • Celková hodnota: -52,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 77/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť