Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0321/26
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie spotreby elektriny, 4/2026 Hlavná 50 (EIC...2453R)
- Dátum doručenia: 07.05.2026
- Celková hodnota: -449,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 77/2025/R
- Dátum zverejnenia: 26.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť