Faktúra č. DF/0325/26

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
  • Názov: COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
  • IČO: 00169111
  • Adresa: Konštantínova 3, 081 77 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0325/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné, 28.10.2025 - 23.4.2026 KZ Šváby
  • Dátum doručenia: 07.05.2026
  • Celková hodnota: 335,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 33/2025/R
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom