Faktúra č. DF/0326/26

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
  • Názov: HAGARD: HAL, spol. s r.o.
  • IČO: 50111990
  • Adresa: Pražská 9, 949 11 Nitra
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0326/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektro materiál: kábel ohybný, vidlice, spojov. zásuvky
  • Dátum doručenia: 07.05.2026
  • Celková hodnota: 1 620,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 167/26
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2026
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom