Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0327/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Švábska
- Dátum doručenia: 14.05.2025
- Celková hodnota: 116,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100000562
- Identifikácia objednávky: 9600435702
- Dátum zverejnenia: 29.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť