Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0328/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Hlavná 50
- Dátum doručenia: 14.05.2025
- Celková hodnota: 102,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100000562
- Identifikácia objednávky: 9600435703
- Dátum zverejnenia: 29.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť