Faktúra č. DF/0331/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0331/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Hlavná 41
  • Dátum doručenia: 14.05.2025
  • Celková hodnota: 55,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100000562
  • Identifikácia objednávky: 9600435929
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť