Faktúra č. DF/0332/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0332/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie elektriny, 4/2025 Čierny orol, Scala, Solivar
  • Dátum doručenia: 14.05.2025
  • Celková hodnota: 986,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7500018772
  • Identifikácia objednávky: 5100000562
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť