Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0339/26
- Popis fakturovaného plnenia: Paušály, internet, zariadenia 4/2026
- Dátum doručenia: 13.05.2026
- Celková hodnota: 257,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19,21-23,69,73,76/25
- Dátum zverejnenia: 23.05.2026
- Poznámka:
Tlačiť