Faktúra č. DF/0341/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0341/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena akumulátora v systéme PSN (akumulátor 12V 18Ah)
  • Dátum doručenia: 16.05.2025
  • Celková hodnota: 148,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 159/25
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť