Faktúra č. DF/0342/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0342/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner do tlačiarne OKI ES4192dn
  • Dátum doručenia: 19.05.2025
  • Celková hodnota: 114,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 186/25
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť