Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0345/25
- Popis fakturovaného plnenia: Festivalový kelímok Festa cup, 322 ks
- Dátum doručenia: 20.05.2025
- Celková hodnota: 153,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 180/25
- Dátum zverejnenia: 27.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť