Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0348/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné, 1.1. - 9.5.2025 Scala, Caraffka
- Dátum doručenia: 20.05.2025
- Celková hodnota: 791,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000050703PO2012
- Dátum zverejnenia: 02.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť