Faktúra č. DF/0354/25
Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Dodávateľ
- Názov: IKARO s.r.o
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0354/25
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery do mult. zariadenia KM Bizhub C450i, 3x
- Dátum doručenia: 23.05.2025
- Celková hodnota: 1 291,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 187/25
- Dátum zverejnenia: 02.06.2025
- Poznámka: