Faktúra č. DF/0358/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0358/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie spolupráce pri organizovaní podujatia, Prešovské dni klasickej gitary 2025
  • Dátum doručenia: 26.05.2025
  • Celková hodnota: 3 597,99 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 14052025/P
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť