Faktúra č. DF/0363/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
  • Názov: EUROGASTROP, s. r. o.
  • IČO: 44137761
  • Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0363/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Jednorázový materiál na podujatie, Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025.
  • Dátum doručenia: 28.05.2025
  • Celková hodnota: 120,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 202/25
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom