Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0363/25
- Popis fakturovaného plnenia: Jednorázový materiál na podujatie, Dni mesta Prešov a Prešovský trojičný jarmok 2025.
- Dátum doručenia: 28.05.2025
- Celková hodnota: 120,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 202/25
- Dátum zverejnenia: 02.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť