Faktúra č. DF/0391/25

Obstarávateľ
  • Názov: Park kultúry a oddychu
  • IČO: 00187437
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF/0391/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné, KZ Solivar a KZ Centrum 1 - 4/2025
  • Dátum doručenia: 03.06.2025
  • Celková hodnota: 798,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000050703PO2012
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť