Obstarávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 00187437
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF/0394/25
- Popis fakturovaného plnenia: Príspevky na FB, 26.5.-3.6.2025 Dni mesta Prešov, PTJ, MDD
- Dátum doručenia: 04.06.2025
- Celková hodnota: 162,05 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť